西青區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公司電話

來源: 發(fā)布時間:2023-12-07

清算是指企業(yè)依照有關(guān)法律的規(guī)定解散、終止后,按照有關(guān)規(guī)定由上級部門組織清算委員會(或清算領(lǐng)導(dǎo)小組)對企業(yè)的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行清理、清算的過程。清算審計(jì)是指企業(yè)由于各種原因終止,對其清算期間的債權(quán)債務(wù)清償情況,資產(chǎn)變現(xiàn)情況,清算期間的收益、損失,費(fèi)用支出情況及清算截止日凈資產(chǎn)分配情況進(jìn)行的審計(jì),以確認(rèn)清算企業(yè)是否合法、公開、公正進(jìn)行全部清算活動,對清算結(jié)果發(fā)表合法、公允的審計(jì)意見。對于需要開展清算事項(xiàng)的公司來說,都需在清算工作完成后,按要求開展清算審計(jì),確保企業(yè)清算活動合理、合法開展。清算審計(jì)是對由于各種原因終止的企業(yè)清算期間的債權(quán)債務(wù)清償情況、資產(chǎn)變現(xiàn)情況,清算期間的收益和損失、費(fèi)用支出情況及清算截止日凈資產(chǎn)分配情況進(jìn)行的審計(jì),以確認(rèn)清算企業(yè)是否合法、公開、公正進(jìn)行全部清算活動,對清算結(jié)果發(fā)表合法、公允的審計(jì)意見。清算審計(jì)其實(shí)不單單只有破產(chǎn)清算審計(jì),在其他的一些企業(yè)改制、合并等情況下,也是會需要進(jìn)行對應(yīng)的清算審計(jì)的。中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù),累計(jì)服務(wù)企業(yè)行業(yè)眾多,豐富的財(cái)稅經(jīng)驗(yàn),收費(fèi)規(guī)范透明,歡迎咨詢!西青區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公司電話

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民辦非年報(bào)審計(jì)流程是什么?確定審計(jì)項(xiàng)目:與審計(jì)會計(jì)事務(wù)所說明審計(jì)的用途,報(bào)告使用者,報(bào)告的要求,以及出具的時間,項(xiàng)目的基本情況。確定屬于哪一類審計(jì),確定審計(jì)項(xiàng)目。簽訂業(yè)務(wù)約定書:業(yè)務(wù)約定書,是我們通常說的業(yè)務(wù)合同。明確說明審計(jì)的類型,出具的時間,費(fèi)用等,以及雙方的責(zé)任及意外處理情況。保障雙方的權(quán)利和義務(wù)。收集審計(jì)資料:收集年報(bào)審計(jì)中,需要的各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),憑證等各類審計(jì)資料。進(jìn)行審計(jì)工作:對提供的各類審計(jì)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),憑證進(jìn)行審核工作。出具年報(bào)審計(jì)報(bào)告:與負(fù)責(zé)人交流說明情況,出具年報(bào)審計(jì)報(bào)告。武清區(qū)清算審計(jì)公司審計(jì)報(bào)告中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)服務(wù),公司專業(yè)實(shí)力強(qiáng)、企業(yè)可信賴程度高,如有審計(jì)需要聯(lián)系我們咨詢!

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工程項(xiàng)目審計(jì)是“基本建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)”的簡稱。對基本建設(shè)項(xiàng)目的合法性、合理性和效益性進(jìn)行的審核、稽查?;窘ㄔO(shè)投資項(xiàng)目是由建設(shè)單位組織實(shí)施的,所以工程項(xiàng)目審計(jì)往往與建設(shè)單位審計(jì)結(jié)合在一起。但是,建設(shè)單位審計(jì)既有財(cái)務(wù)審計(jì),也有經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),而工程項(xiàng)目審計(jì)是管理審計(jì),因此兩者不能等同。工程項(xiàng)目審計(jì)必然審計(jì)建設(shè)單位,建設(shè)單位審計(jì)不一定審查工程項(xiàng)目。工程審計(jì)是為了保障工程的順利進(jìn)行,及時糾正工程中的錯誤并改正。做審計(jì)選擇中稅正潔(天津)稅務(wù)師事務(wù)所,保障企業(yè)經(jīng)營成果,可信度高,是一家靠譜的審計(jì)公司!

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內(nèi)部控制審計(jì)是通過對被審計(jì)單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評價(jià),確定其可信程度,從而對內(nèi)部控制是否有效作出鑒定的一種現(xiàn)代審計(jì)方法。是確認(rèn)、評價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認(rèn)和評價(jià)企業(yè)控制設(shè)計(jì)和控制運(yùn)行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進(jìn)內(nèi)部控制建議。是內(nèi)部控制的再控制,是企業(yè)改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的自我需要。一般由直屬于董事會或者監(jiān)事會的審計(jì)委員會、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制審計(jì),也可以委托不負(fù)責(zé)年審的會計(jì)師事務(wù)所開展內(nèi)部控制審計(jì)。
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